daftar tilik audit internal blud puskesmas teppo program : administrasi dan manajemen sasaran audit : ka puskesmas,penanggung jawab admen unit kerja : tata usaha fakta no indikator tidak temuan rekomendasi ada ada a. RTM 1 - 2019. dasar hukum a. bahan tugas dr dedi 2. Tujuan audit: Pada Audit internal ini menilai apakah: 1. 0% 0% menganggap dokumen ini bermanfaat, Tandai dokumen ini sebagai bermanfaat. 12. TURMUJI, INTERNAL NURLAELA MUSLIMIN S. INSTRUMEN AUDIT INTERNAL. com Kontak pengaduan : 082320461450. pdf. METODOLOGI ASKEP. SEP No. Pelaksanaan SPMI dengan Audit Mutu Internal (AMI), melalui 2 (dua) tahap yaitu: (i) Tahap desk evaluasi / audit dokumen, dan (ii) tahap visitasi / audit kepatuhan. scribdassets. com-contoh-rencana-audit-internal-puskesmas-admen. Siliwangi No. Daftar Tilik Bab 1. 9. This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. 3 Daftar Tilik Audit Klinis. Menyiapkan instrument audit yaitu daftar tilik dan check list. Dokumen : SOP/ADMEN/61/2017 : No. Panduan observasi c. _____ _____ DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS FAJAR MULIA UNIT LABORATORIUM NO Daftar Pernyataan Fakta Lapangan 1 Jenis jenis pelayanan yang tersedia di Laboratorium sesuai dengan yang ditetapkan 2 Tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan standar kompetensi 3 Pelaksanaan interpretasi dilakukan oleh petugas terlatih Daftar Tilik Penyimpanan Rekam Me DIT PLAN) UPTD PUSKESMAS SERUWAY. Kebijakan Kebijakan Kepala UPT Puskesmas Cikeusik Nomor 800/ /SK/CKS-ADMEN/I/2022 tentang Tim Audit Internal 4. Lembar Kerja audit : surat tugas, jadwal audit, rencana audit internal, daftar. No Audit : Unit : APOTIK Tanggal : 15/02/2017. 4. Dengan adanya audit internal akan dapat diindentifikasi kesenjangan kinerja. PKM Sumedang Selatan. Buka menu navigasi. Daftar Tilik ( Kepatuhan terhadap SOP ). DAFTAR TILIK PEMERIKSAAN FISIK IBU NIFAS (POST NATAL CARE. primi. Sabrina Rina. Kegiatan. TEMUAN AUDIT. Register Kefarmasian 1. 2 Daftar Tilik Penyampaian Informasi. DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL. Audit : Departemen : Administrasi Kepegawaian Tanggal : Auditor : Skope / Ruang Lingkup : Dokumen. DAFTAR PERIKSA ATAU PERTANYAAN AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI Tanggal Terbit : No. Pertanyaan Pokja KKS - PDFCOFFEE. Sop Pembentukan Tim Audit Interna. Checklist Audit TU. Audit internal adalah suatu proses penilaian yang dilakukan di dalam suatu organisasi oleh auditor internal yang juga. TU SP3. UNIT: BP UMUM. 61 Telp. Kak Audit Internal Admen September 2019. 4. LAP AUDIT ADMEN-1. docx. 1. contoh daftar tilik. 5. siti khoirotun nisa . Kak Audit Internal Admen September 2019. Tersedianya pedoman bagi Kepala Puskesmas/Fasiltas Kesehatan Tingkat Pertama, penanggung jawab dan pelaksana Upaya Kesehatan di Puskesmas, dan tim mutu dalam menyusun dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam standar akreditasi, 2. SA Anggota Penanggung. Eni Andriyani. DAFTAR TILIK PENDAFTARAN. Instrumen Wawancara Dan Daftar Tilik KAK. Laporan audit internal farmasi puskesmas onewaara tahun 2020 i. 1 EP 1-7 Prosedur Pendaftaran Pasien SOP pendaftaran. Pengertian Audit Internal adalah audit yang di lakukan oleh tim audit internal. Ep 3. Januari 2019 sasaran yang diaudit :. 3 AUDIT INTERNAL No. Aristo Dilianto. More Documents from "Alvin CintaDamai" Daftar Tilik October 2020 825. 5 tahun lalu. poli umum. Kriteria Audit Instrument Daftar Tilik Pendaftaran dan Instrumen Akreditasi. RTM 1 - 2019. Persiapan Imunisasi COVID-19. Ceklis Monitoring UKP. ADMEN 1. Bookmark. poli gigi wonokusumo. Sop Audit Internal. Form-15 Checklist Audit Internal Akreditasi Puskesmas. 4. Daftar tilik harus sesuai proses utama unit yang diaudit 4. a. Dilakukan N0 Langkah Ya Tidak 1 Petugas mengambil print out karcis pendaftaran. Auditor melakukan audit terhadap unit yang telah ditunjuk sesuai dengan tim yang telah dibentuk. October 2019. Laporan Hasil Audit Internal Admin (Autosaved) Laporan Hasil Audit Internal Admin (Autosaved) junita taher. KAK 2020. (0234) 741593 Kecamatan Haurgeulis – Indramayu. Lembar Pelayanan Informasi Obat. No. pokja admen, UKM, UKP dan unit yang dilakukan audit. sk dan SOP d jadwal. 315832061-SOP-AUDIT-PENILAIAN-KINERJA-PENGELOLA-KEUANGAN-doc. 3. No Audit : Depaartemen : Pendaftaran Tanggal :. 3 jadwal pelaksanaan ami 6 1. 2019 DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL UPTD PUSKESMAS KAWATUNA. - Ary M. SOP KALIBRASI DAN VALIDASI print. dilaksanakan. Iron Za. DAFTAR TILIK Pencatatan Pelaporan. Nama Petugas : Tanggal Pelaksanaan : Tidak No Kegiatan Ya Tidak Berlaku. Alat dan Bahan : /Langkah- a. SOP 001. UPT PUSKESMAS SUMEDANG SELATAN. *wajib bagi auditee untuk melampirkan bukti yang diminta auditor sebagai bahan verifikasi oleh auditor. SASARAN Sasaran audit adalah petugas perkesmas dan capaian programnya. b. Diunggah oleh Upik Sari. ipariwati. Petugas mencocokkan langkah-langkah prosedur yang di 5 lakukan petugas dengan daftar tilik sesuai atau tidak. 1. 2a Daftar Tilik Audit Internal edit. DAFTAR TILIK ADMEN. Daftar tilik harus dapat sebagai alat pemandu audit visitasi PERSIAPAN FORMAT DAFTAR TILIKCHECKLIST AUDIT INTERNAL. docx. ketidaksesuaian. 4 data tim auditor yang bertugas di departemen 7Simpan Simpan 3. Daftar tilik pembinaan dan pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) No Kegiatan Ya Tidak. 1 Standar akreditasi Apakah jenis-jenis pelayanan. 3. DAFTAR TILIK. Cladya Prisya Fitri. COM. 1256-2070-1-PB. 4. 3. Indah Sanjaya. AUDIT INTERNAL Admen Manajamen SDM 2022. Revisi : 00 SOP Tanggal Terbit : dd/mm/yyyy. Jadwal kegiatan audit internal. No Daftar Pertanyaan Rekam. UKP 1 Pendaftaran 2 Pelayanan IGD 3 Pelayanan BP umum 4 Pelayanan KIA-KB 5. RAWAT INAP DAN GIZI. Riawahyuni. No Daftar Pertanyaan. docx. 2 sesuai dengan yang. pkm kedaton. evaluasi ?(bisa cek melalui daftar tilik jika ada) 7. 3 SOP PERTEMUAN RTM. ayu rery. PUSKESMAS KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT Jl. Tutup saran Cari Cari. docx. Format Daftar Tilik Audit Penilaian Kinerja Pengelolaan Keuangan. PERTANYAAN AUDIT LENGTKAP. SOP. 2. tuyulkecil. Yeni Adriana. 1. Daftar Tilik Hiperemesis. (DT 11 Perencanaan Admen TBR) Sop Penilaian Kinerja Oleh Pimpinan Dan Penanggung Jawab (Daftar Tilik) (22!10!2015) Diunggah oleh. 0 penilaian 0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara) 58 tayangan. LAPORAN AUDIT INTERNAL UKP PUSKESMAS TROWULAN. poli gigi wonokusumo. Asmira. 3. Auditor : Tim admen ( Yeyet Suhaeti, Wifa Salwana) Waktu pelaksanaan : Dokumen/. Apakah dokumen eksternal perlu dikendalikan? Apakah dokumen eksternal yang disimpan di. Indah Sanjaya. 7. 360852575 Laporan Audit Internal Ugd Puskesmas Cisaat. No Daftar Pertanyaan Sesuai Keterangan Ya Tidak 1. 4. Lolin. Type: PDF. July 2020. SOP. Miftah Hariatni. Objek audit: menjelaskan apa saja yang akan diaudit 4. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Audit internal pkm poli-polia by miftahul8jannah-49. SK tentang penyediaan obat yang menjamin. instrumen audit kia. Penerimaan karyawan baru b. SEK MUTU/Form-14/2016. Bulu Masomba No. Menyusun instrumen daftar tilik audit internal 4. dan Formulir yang ada pada Bagian,Sub Bag, Bidang atau. DAFTAR TILIK PENDAFTARAN. pelatihan audit internal dengan bukti sertifikat dan telah memiliki surat tugas. DAFTAR No. d. 10 kedungdung sampang daftar tilik audit internal uptd puskesmas kedungdung program sasaran audit unit kerja: administrasi dan manajemen : proses perencanaan puskesmas : tata usaha no indikator a. PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS KEDUNGDUNG Jl. 1. rincian audit internal puskesmas pasirluyu by niewa_nett. AUDIT. DAFTAR TILIK PEMBENTUKAN. JULI MEI. Ade Indradjaja. c. 2a Daftar Tilik Audit Internal edit. 335831727 Daftar Tilik Audit Internal Loket. Laporan Audit Internal Unit Tata Usaha. Indra Nisja, M. 5. jenti. Simpan Simpan 7. Emy Hafiz. pujiastuti. DAFTAR TILIK EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT. 1. 1. 4. AUDIT POLI KE 4. Target cakupan pelayanan KIA Puskesmas 2. Kes BANJARANGKAN I NIP. 1.